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Centro de relevo

7- Control

7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría

7.2 Reportes de control interno

  1. Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno (Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno – Art. 156 Decreto 2106 de 2019)

7.3 Planes de Mejoramiento

7.4 Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión

7.5 Información para población vulnerable:

7.6 Defensa judicial

  1. Informe sobre las demandas contra la entidad

7.7 Gestión de Riesgos.

  1. Mapa de Riesgos de Corrupción 2021
  2. Mapa Institucional de Riesgos 2021
  3. Seguimiento III Cuatrimestre 2020. Matriz Riesgo Corrupción.
  4. Seguimiento III Cuatrimestre 2020. Matriz Riesgo Institucional
  5. Seguimiento II Cuatrimestre 2020. Matriz Riesgo Corrupción.
  6. Seguimiento II Cuatrimestre 2020. Matriz Riesgo Institucional.
  7. Mapa de Riesgos de Corrupción 2019
  8. Mapa de Riesgos Institucional 2019
  9. Consolidado Gestión de riesgos de corrupción periodo II 2019 v.2 
  10. Consolidado Gestión de riesgos de corrupción periodo III 2019  
  11. Seguimiento I Cuatrimestre 2020. Matriz riesgo Institucional.
  12. Seguimiento I Cuatrimestre 2020. Matriz riesgo Corrupción

7.8 Otros.

  1. Fomento Cultura del Control